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Sistema de control interno para el área de crédito y cobranzas en empresas comercializadoras PYMES

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dc.contributor.author Rebaza Alarcón, Michael Joffre
dc.date.accessioned 2025-05-22T18:49:57Z
dc.date.available 2025-05-22T18:49:57Z
dc.date.issued 2022-12
dc.identifier.uri http://biblioteca.uteg.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2552
dc.description.abstract El objetivo de este artículo es el de diseñar procesos de control interno en el área de créditos y cobranzas para disminuir el fraude en empresas que se dedican al comercio al por mayor y al por menor PYMES, en el cual se evaluará los aspectos más importantes que puedan afectar a la cartera, se identificara los procedimientos más críticos que operen en las compañías y se identificara que controles se pueden establecer para llevar un control regular de la cartera, para esto se usara una metodología de investigación documental donde se usara como base los lineamientos planteados por el sistema de gestión de riesgo y control interno COSO. es_EC
dc.language.iso es es_EC
dc.subject Control Interno, PYMES, Crédito y cobranzas. es_EC
dc.title Sistema de control interno para el área de crédito y cobranzas en empresas comercializadoras PYMES es_EC
dc.type Article es_EC


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  • 2022
    Tesis de grado del año 2022

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